Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 120007 11.5.2012 údržba budov FINE Interier s.r.o. 44937083  192.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 120017 11.5.2012 všeobecný materiál do spotreby Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54 33079030  33.47 EUR 
Detail Faktúra došlá 1200210 11.6.2012 tonery 2 ks Comcas s.r.o. Jarmočná 1/167 36494721  83.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 120042 11.6.2012 pečiatka Deskmate TN 038 Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54, Stará Ľubovňa 33079030  21.18 EUR 
Detail Faktúra došlá 120044 8.11.2012 oprava auta W golf Robert Budzak, Okružná 48, Stará Ľubovňa 34915311  153.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12007 11.5.2012 všeobecný material Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54, Stará Ľubovňa 33079030  59.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 120071 8.11.2012 tlačiva,biely xerox,pečiatka,plastové misky,poháre,lyžice atď Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54, Stará Ľubovňa 33079030  90.67 EUR 
Detail Faktúra došlá 120072 11.5.2012 všeobecný material M+A, s.r.o. Kolačkov, Levočská 11 36474819  48.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 120076 11.6.2012 drobný materiál pre
ZŠ s MŠ
Mária Blašková, Kežmarok, prev. Železiarstvo, Star 37238922  129.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 120082 7.9.2012 vapno,sadra,štuk, lepidlo,fronton,lepidlo,savo,silon, Ivan Cuprak - KARPO, prev.Plaveč, Tehelná 12, Lipa 35448326  139.73 EUR 
Detail Faktúra došlá 120094 11.5.2012 všeobecný material Comcas s.r.o. Jarmočná 1/167 36494721  337.98 EUR 
Detail Faktúra došlá 12012 4.2.2013 obedy dieťaťu v HN za december 2012 ŠJ pri Materskej škole Hromoš 37944215  14.25 EUR 
Detail Faktúra došlá 12013 4.2.2013 Ján Guľaš _GJG - Bus, Plaveč preprava suboru, cena dohodou 34311581  70.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12013 6.3.2013 preprava FS Javorina- Kolačkov-Jakubany,Kolačkov,Hromoš a späť Mačuga Ján, Jakubany č. 4 33084939  100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12013 29.4.2013 občerstvenie pre pozvaných hostí na pochode na bežkách in Merorial Františka
Prihodu dňa...
Martin Pjura, Hromoš 106 34311220  165.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12015 16.2.2015 Dom nádeje - rekonštrukcia Michal Pištej 37937740  710.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 120169 11.5.2012 všeobecný materiál do spotreby Comcas s.r.o. Jarmočná 1/167 36494721  20.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 120173 11.6.2012 dodaný tovar, maliarsky, ostatný M+A, s.r.o. Kolačkov, prev. Farby-Laky, Levočská 1 36474819  68.38 EUR 
Detail Faktúra došlá 120249 11.6.2012 fotografovanie obce l. časť Milan Paprčka- CASSOVIA BOOKS, Kynceľová 54, Bansk 1020059667  50.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 120255 13.7.2012 mal.potreby, spotrebný material M+A, s.r.o. Kolačkov, prev. Farby-Laky, Levočská 1 36474819  91.93 EUR 
Nastavenia cookies