Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2014/63 5.5.2014 Stravné lístky 1 - 5 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674  1,564.74 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/64 5.5.2014 Vývoz TKO AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica 31679935  283.68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/65 5.5.2014 Všeobecný materiál Tomáš Dinis 31280641  182.09 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/66 5.5.2014 Všeobecné služby NAJ, s.r.o. 36515001  180.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/67 5.5.2014 Vývoz TKO AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica 31679935  315.62 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/68 5.5.2014 Vývoz TKO EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa 36168475  441.69 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/69 5.5.2014 Vývoz TKO EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa 36168475  48.08 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/70 3.7.2014 plyn - 2014/05 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  66.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/71 3.7.2014 Stravné pre deti v HN Základná škola s materskou školou Hromoš 37944215  15.84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/72 3.7.2014 Vlajky Signo, s.r.o. 43930824  140.88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/73 3.7.2014 Telekomunikačné služby Telefónica Slovakia, s.r.o. 35848863  45.26 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/74 3.7.2014 Všeobecné služby Ján Pavlovský 43531041  11.40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/75 3.7.2014 Telekomunikačné služby Orange Slovensko, a.s. 35697270  8.94 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/76 3.7.2014 Servis auta PHP servis, s.r.o. 47014661  64.55 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/77 3.7.2014 Oprava verejného osvetlenia Martin Bujňák - KAMEL 40291952  568.12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/78 3.7.2014 Odmeny Slovgram SLOVGRAM 17310598  33.50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/7 3.7.2014 Všeobecné služby MADE spol.s.r.o. 36041688  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/80 3.7.2014 Všeobecný materiál MILD-AGRO, spol. s.r.o. 17147786  30.24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/81 3.7.2014 Stravné pre deti v HN Základná škola s materskou školou Hromoš 37944215  15.84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/82 3.7.2014 Všeobecný materiál Anna Dragannová 44189885  148.00 EUR 
Nastavenia cookies