Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 8201093116 | 15.1.2013 | jedálne kupóny za obdobie 04-12/2012 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., ul. Tomašiková 23/D, Br | 31396674 | 1,181.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 82012 | 4.12.2012 | vystúpenie na kultúrnom podujatí
osláv obce Hromoš 5.8.2012 |
FS Ľubovňan, 17.novembra 541/6, St.Ľ. | 42090938 | 450.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 82012 | 4.12.2012 | dodané obedy dieťaťu v HN
za október 2012 v ŠJ |
ZŠ s MŠ Hromoš, ŠJ | 37944215 | 18.05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 82013 | 29.4.2013 | všeobecný materiál do spotreby | Martin Žoldak, Plavnica 41 | 34915338 | 166.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 82013HN | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | ZŠ s MŠ Hromoš | 17.60 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 82021 | 29.9.2021 | Faktúry došlé | Faktúry došlé | ||
Detail | Zmluva Dodávateľská | 8381/2019 | 9.5.2019 | Darovacia zmluva | Nadácia Tesco | 300.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 8739054673 | 13.7.2012 | hlasové služby, Biznis Slovensko, zľavnený | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 36.64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8743022598 | 8.11.2012 | telefon, hlasové služby | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 37.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9/2012 | 15.1.2013 | strava dieťa v HN | Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš | 37944215 | 14.25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9/2013 | 16.12.2013 | FD . všeobecné služby | ZŠ s MŠ Hromoš | 17.60 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 9/2019 | 6.10.2019 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
Detail | Faktúra došlá | 9/2020 | 28.10.2020 | Faktúry došlé | Faktúry došlé | ||
Detail | Faktúra došlá | 9/2021 | 29.10.2021 | Faktúry došlé | Faktúry došlé | ||
Detail | Faktúra došlá | 9/2022 | 3.10.2022 | Došlé faktúry | Faktúry došlé | ||
Detail | Zmluva Dodávateľská | 9100111918 | 30.3.2011 | Zmluva o dodávke plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | |
Detail | Faktúra došlá | 912012 | 11.6.2012 | dodanie tovaru a služieb | František Fedor -Security Equimpment, ,ul.17.nov. | 10770071 | 913.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 91384 | 16.12.2013 | FD - materiál | MILK-AGRO s.r.o Prešov | 30.24 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 92013 | 7.8.2013 | výmena bojlera,demontáž a montáž, | Milan Benko,Tehelná 464/3, St.Ľubovňa | 44924577 | 112.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9202484 | 19.3.2012 | Internet Ferimex NET Flat mini l/2012 | Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo | 35849487 | 17.04 EUR |