Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 5201207 | 11.6.2012 | montáž žaluzii | Karol Sekelský - AKALA, ul. Letná, Stará Ľubovňa | 31003559 | 133.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9215491 | 11.6.2012 | Internet Ferimex | Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo | 35849487 | 17.04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201205024 | 11.6.2012 | vývoz odpadu, 1 ks kontajner | Agrokarpaty s.r.o. Plavnica | 31679935 | 85.32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20121665 | 11.6.2012 | zneškodnenie odpadov
k.č. 200301 zo dňa 2.5.2012 |
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 52.23 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 52012 | 11.6.2012 | prevedené práce na rekonštrukcii a výstavbe
prístreška záchyt vody |
Milan Valek, zváračské a klampiarske práce, Hromoš | 37683110 | 528.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 912012 | 11.6.2012 | dodanie tovaru a služieb | František Fedor -Security Equimpment, ,ul.17.nov. | 10770071 | 913.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 932012 | 11.6.2012 | dodaný továr a služby | František Fedor -Security Equimpment, ,ul.17.nov. | 10770071 | 440.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20124206 | 11.6.2012 | vývoz odpadu, 3.4. a 16.4. 2012
|
Agrokarpaty s.r.o. Plavnica | 31679935 | 511.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012204 | 11.6.2012 | tlač kalendarov A3 | Ján Pavlovský, Hviezdoslavova 15, S.Ľ. | 43531041 | 14.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012067 | 11.6.2012 | dodaný továr do osob. mot.
vozidla obce |
Anna Šalamonová-AUTOMIX, Stará Ľubovňa | 41142357 | 252.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120249 | 11.6.2012 | fotografovanie obce l. časť | Milan Paprčka- CASSOVIA BOOKS, Kynceľová 54, Bansk | 1020059667 | 50.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1322012 | 11.6.2012 | servisné práce na objekte vodojem 100 m3 | W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 307.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 52012 | 11.6.2012 | črepnikové kvety aranžmá | Anna Hutniková Letná 1077/11, S.Ľ. | 40717534 | 580.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 52012 | 11.6.2012 | sieťky proti hmyzu | Karol Sekelský - AKALA, ul. Letná, Stará Ľubovňa | 31003559 | 45.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 32012 | 13.7.2012 | dodané obedy dieťaťu v MŠ v HN za marec | ZŠ s MŠ Hromoš, ŠJ | 37944215 | 14.25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 52012 | 13.7.2012 | dodané obedy dieťaťu v MŠ v HN za apríl | ZŠ s MŠ Hromoš, ŠJ | 37944215 | 19.95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 74/2012 | 13.7.2012 | vyúčtovanie znalečného | Ing. Ján Štupák, Mierova 1089/18, Stará Ľubovňa | 33084475 | 294.14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012103 | 13.7.2012 | oprava motorovej píly | Róbert Fuchs-REPO, Jarmočná /Tankol/ Stará Ľubovňa | 34917250 | 206.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012102 | 13.7.2012 | pracovné náradie pre pracovníkov
na protipovodňovej činnosti |
Róbert Fuchs-REPO, Jarmočná /Tankol/ Stará Ľubovňa | 34917250 | 56.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201210 | 13.7.2012 | servis počítačov mesiac jún, servis PC | BaJAN, informačné technologie,BAJANIT s.r.o., nám. | 46197168 | 115.00 EUR |