Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2014/24 6.3.2014 Tlačiareň Comcas, s.r.o. 36494721  125.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 150010 19.1.2015 Všeobecný materiál - kancelársky COMCAS, s.r.o. 36494721  159.98 EUR 
Detail Faktúra došlá 11120457 11.5.2012 prevadzkovanie vodovodu
rozbor vody
Podtatranská vodárenska spoločnosť 36500968  117.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 11121234 9.8.2012 všeobecné služby-rozbor vody Podtatranská vodárenska spoločnosť Poprad 36500968  346.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 11121472 4.10.2012 rozbor vody Podtatranská vodárenska spoločnosť Poprad 36500968  65.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 11121532 4.10.2012 rozbor vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť s.r 36500968  40.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 11121928 4.12.2012 rozbor vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť s.r 36500968  164.16 EUR 
Detail Faktúra došlá 11130229 10.5.2013 rozbor vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť s.r 36500968  235.92 EUR 
Detail Faktúra došlá 11130350 10.5.2013 rozbor vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť s.r 36500968  151.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 11130521 13.6.2013 rozbor vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť s.r 36500968  15.84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/14 5.2.2014 Rozbor vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  40.44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/57 5.5.2014 Rozbor vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  231.12 EUR 
Detail Faktúra došlá 11150482 21.4.2015 Rozbor vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  235.92 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 492014 16.12.2014 Mandátna zmluva INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476   
Detail Faktúra došlá 150008 19.1.2015 Obnova obecného úradu INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  2,230.02 EUR 
Detail Faktúra došlá 150025 4.3.2015 Obnova obecného úradu INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  557.58 EUR 
Detail Faktúra došlá 150035 18.3.2015 ZŠ Hromoš-Zníženie energetickej náročnosti INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  360.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 30120565 15.1.2013 preprava autobusom Karosa,stojné JUNO, DS s.r.o. Lipová 17 Stará Ľubovňa 36501522  195.60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/8 3.7.2014 Povodňové práce JUNO DS. s.r.o. 36501522  15,619.14 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013004 10.5.2013 spracovanie proj.žiadosti a finančnej analýzy ZŠ Hromoš Eurobal JM spol. s r.o. Orlov 235 36508225  360.00 EUR 
Nastavenia cookies