|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/5 |
5.2.2014 |
Prevádzka vodovodu 1Q 2014 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
367.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/6 |
5.2.2014 |
Pracovné odevy |
Róbert Fuchs - REPO |
34917250 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/7 |
5.2.2014 |
Všeobecné služby |
Ján Pavlovský |
43531041 |
90.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/8 |
5.2.2014 |
Poplatok za WEB doménu |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/9 |
5.2.2014 |
Údržba verejného osvetlenia |
Martin Kyšeľa |
41571797 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/10 |
5.2.2014 |
Všeobecný materiál |
Elektro Alica |
31004369 |
579.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/11 |
5.2.2014 |
Počítač |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
399.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/12 |
5.2.2014 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
8.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/13 |
5.2.2014 |
Všeobecné služby |
Mgr. Pjecha Michal |
44149964 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/14 |
5.2.2014 |
Rozbor vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
40.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/15 |
5.2.2014 |
Plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
28.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/16 |
5.2.2014 |
Vývoz TKO |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
441.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/17 |
5.2.2014 |
Odhŕňanie snehu |
Roľnícke družstvo v Plavnici |
00204447 |
131.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/18 |
5.2.2014 |
Stravné pre deti v HN |
Základná škola s materskou školou Hromoš |
37944215 |
15.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/19 |
6.3.2014 |
Telekomunikačné služby |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
45.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/20 |
6.3.2014 |
Spotreba elektriny |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
1,271.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/21 |
6.3.2014 |
plyn - 2014/02 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
333.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/22 |
6.3.2014 |
Spotrebný materiál |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
162.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/23 |
6.3.2014 |
Vypracovanie fin. analýzy a žiadosti |
YASMI s.r.o. |
47566833 |
300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/24 |
6.3.2014 |
Tlačiareň |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
125.00 EUR |