Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 0115052303 11.5.2015 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674  330.69 EUR 
Detail Faktúra došlá 62012 9.8.2012 stravné dieťaťa v HN za jún ZŠ s MŠ Hromoš, ŠJ 37944215  19.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 32013 29.4.2013 stravné dieťa v HN za marec ŠJ pri Materskej škole Hromoš 37944215  13.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 52013 13.6.2013 stravné dieťa v HN za 04 Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš 37944215  17.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 42013 10.5.2013 stravné dieťa v HN v MŠ ŠJ pri Materskej škole Hromoš 37944215  13.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 52013 13.6.2013 stravné dieťa v HN za 05 Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš 37944215  19.95 EUR 
Detail Faktúra došlá 102012 11.5.2012 stravné deti v HN ZŠ s MŠ Hromoš, ŠJ 37944215  16.15 EUR 
Detail Faktúra došlá 22012 11.5.2012 stravné deti v HN ZŠ s MŠ Hromoš, ŠJ 37944215  15.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 7/2012 15.1.2013 strava pre dieťa v HN Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš 37944215  17.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 42013 29.4.2013 strava dieťa v HN v MŠ ŠJ pri Materskej škole Hromoš 37944215  13.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 9/2012 15.1.2013 strava dieťa v HN Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš 37944215  14.25 EUR 
Detail Objednávka Dodávateľská 2020/8 26.2.2020 stolárske práce Kočiš    
Detail Faktúra došlá 2013242 13.6.2013 stav.materiál,štúk,riedidlo,štetec ... M+A s.r.o. Kolačkov,prev.Farby Laky,Levočská 11, S 36474819  44.66 EUR 
Detail Faktúra došlá 201303292 29.4.2013 sprejazdnenie MK a zprechodnenie chodníkov obci Hromoš a m.č.Kozelec
počas trvania mimoriadnej...
Agrokarpaty s.r.o. Plavnica 31679935  299.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 20012 19.3.2012 správa DNS záznamu domény
Web hosting-standard
Netix Solutions, s.r.o. Jarmočná 48, Stará Lubovňa 43783627  79.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013004 10.5.2013 spracovanie proj.žiadosti a finančnej analýzy ZŠ Hromoš Eurobal JM spol. s r.o. Orlov 235 36508225  360.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7445489469 5.5.2015 Spotreby elektriny 3-5/2015 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1,479.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8014 120136 13.7.2012 spotrebný materiál Mária Blašková, Kežmarok, prev. Železiarstvo, Star 37238922  88.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 12000292 15.1.2013 spotrebný materiál Anna Kunaková - AKUŠA, ND-LIAZ-ZETOR, Mierova 1092 40322840  51.20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/22 6.3.2014 Spotrebný materiál Comcas, s.r.o. 36494721  162.00 EUR 
Nastavenia cookies