Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 128/2015 2.4.2015 Prevádzka vodovodu ll.Q W-Control, s.r.o. 36804207  367.02 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19/04 6.11.2015 Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu W-Control, s.r.o. 36804207  1,468.08 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20/2004 6.11.2015 Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie W-Control, s.r.o. 36804207  2,535.12 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2018 24.10.2017 Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu obce Hromoš - Kozelec č. 19/04, Príloha - ročný... W-Control, s.r.o. 36804207  1,468.08 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2018 24.10.2017 Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Hromoš č. 20/2004, Príloha - ročný... W-Control, s.r.o. 36804207  2,602.03 EUR 
Detail Faktúra došlá 40-12006 13.7.2012 výroba a osadenie plastové okna 2 ks
do prevádzky Potravín v Hromoši
BEBOSTAV, s.r.o. Hromoš 129 36711489  601.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 4012011 4.12.2012 dovoz a stavebné práce na akciu : Rekonštrukcia strechy na ZŠ s MŠ v obci Hromoš BEBOSTAV, s r.o. Hromoš 129, 065 45 Plavnica 36711489  12,234.67 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Mandátna zmluva PoštaPOINT 29.4.2024 PoštaPOINT Slovenská pošta, a.s. 36631124   
Detail Zmluva Dodávateľská 18012018 19.1.2018 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena) Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 18012018 19.1.2018 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Kúpnej zmluvy) Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Faktúra došlá 1104026 19.3.2012 za dodávku kameniva tr. O/32 vrátene prepravy GP-TRANS s.r.o. Plavnica 22 36516732  1,800.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1410097 9.2.2015 Všeobecný materiál GP - TRANS, spol.s.r.o. 36516732  363.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/61 5.5.2014 Všeobecné služby NAJ, s.r.o. 36515001  159.90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/66 5.5.2014 Všeobecné služby NAJ, s.r.o. 36515001  180.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1501005 29.1.2015 Všeobecné služby NAJ, s.r.o. 36515001  214.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1502006 10.2.2015 Všeobecné služby NAJ, s.r.o. 36515001  20.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1503006 5.3.2015 Všeobecné služby NAJ, s.r.o. 36515001  20.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1504006 8.4.2015 Všeobecné služby NAJ, s.r.o. 36515001  20.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1505006 5.5.2015 Všeobecné služby NAJ, s.r.o. 36515001  20.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 201403 31.3.2014 Zmluva o údržbe softvéru NAJ, s.r.o. 36515001   
Nastavenia cookies