Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | FV150029 | 17.4.2015 | Všeobecný materiál | SLOVDACH, s.r.o. | 36465330 | 71.59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20150010 | 17.4.2015 | Všeobecný materiál | Martin Žoldák | 34915338 | 245.43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15009 | 28.4.2015 | Všeobecný materiál | Ján Mrug | 34918591 | 166.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015010008 | 12.1.2015 | Všeobecný materiál - kancelársky | Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE | 43187641 | 42.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 150010 | 19.1.2015 | Všeobecný materiál - kancelársky | COMCAS, s.r.o. | 36494721 | 159.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015040024 | 23.4.2015 | Všeobecný materiál - kancelársky | Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE | 43187641 | 89.89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015010007 | 12.1.2015 | Všeobecný materiál - kancelársky,notebook | Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE | 43187641 | 537.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202012 | 11.5.2012 | všeobecný materiál do spotreby | Martin Žoldak, Plavnica | 34915338 | 145.03 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012019 | 11.5.2012 | všeobecný materiál do spotreby | Ján Bača - Bajan, Mierova 18, Stará Ľubovňa | 44465416 | 58.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120017 | 11.5.2012 | všeobecný materiál do spotreby | Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54 | 33079030 | 33.47 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120169 | 11.5.2012 | všeobecný materiál do spotreby | Comcas s.r.o. Jarmočná 1/167 | 36494721 | 20.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1200000221 | 15.5.2012 | všeobecný materiál do spotreby | Mária Ugrayova-MALUPEX | 37168231 | 20.66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 82013 | 29.4.2013 | všeobecný materiál do spotreby | Martin Žoldak, Plavnica 41 | 34915338 | 166.50 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 072011 | 14.7.2011 | Vybudovanie vodozádržných prvkov, opatrení a systémov v krajine pre zabezpečenie zníženia... | Slovdach, s.r.o. | 36465330 | |
Detail | Faktúra došlá | 2012014 | 15.5.2012 | výdavky z reprezentačného fondu | Milan Rinkovský, Lipova 1586/36, Stará Ľubovňa | 33068135 | 217.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2014/36 | 4.4.2014 | Výkon činnosti bezpečnostného technika | Katarína Staneková | 4517752 | 50.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 112012 | 15.5.2012 | výkon prác preventivára PO a BTS | Andrej Kopčak, Šambron 82 | 44142064 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20121989 | 13.7.2012 | vykonané práce na obecnom kompostovisku | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 103.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011042 | 19.3.2012 | vykonané práce na stavbe
Kanalizácia a ČOV Hromoš |
Slovdach s.r.o. Stará Ľubovňa | 36465330 | 184,800.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 92013 | 7.8.2013 | výmena bojlera,demontáž a montáž, | Milan Benko,Tehelná 464/3, St.Ľubovňa | 44924577 | 112.00 EUR |