Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2013073 | 7.8.2013 | rukavice,lampa,kábel,servis píly | Róbert Fuchs-REPO Jarmočná 1780/131,Stará Ľubovňa | 34917250 | 170.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 130007 | 29.4.2013 | rukavice,metla,lopata,furík | Ivan Cuprak-KARPO, Tehelná 12,Lipany | 35448326 | 81.25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012163 | 8.11.2012 | samsung toner 3 ks | BaJAN, informačné technologie, Ján Bača- Bajan, Mi | 44465416 | 133.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012164 | 8.11.2012 | samsung toner 3 ks | BaJAN, informačné technologie, Ján Bača- Bajan, Mi | 44465416 | 133.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013042 | 6.3.2013 | samsung toner cyan 1000 str | BaJAN, informačné technologie, Ján Bača- Bajan, Mi | 44465416 | 80.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012005 | 19.3.2012 | samsung toner, toner cartridge, minolta toner
spolu 6 ks |
Ján Bača - Bajan, Mierova 18, Stará Ľubovňa | 44465416 | 324.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2014/76 | 3.7.2014 | Servis auta | PHP servis, s.r.o. | 47014661 | 64.55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013023 | 10.5.2013 | servis PC, toner samsung | BaJAN, informačné technologie, Ján Bača- Bajan, Mi | 44465416 | 124.01 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013007 | 4.2.2013 | servis počitača | BAJAN, informačné technologie, BAJANIT s.r.o., Nám | 46197168 | 40.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012159 | 8.11.2012 | servis počitačov | BaJAN, informačné technologie, Ján Bača- Bajan, Mi | 44465416 | 285.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012186 | 15.1.2013 | servis počítačov | BaJAN, informačné technologie, Ján Bača- Bajan, Mi | 44465416 | 285.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012027 | 7.9.2012 | servis počitačov mesiac august | BaJAN, informačné technologie,BAJANIT s.r.o., nám. | 46197168 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201210 | 13.7.2012 | servis počítačov mesiac jún, servis PC | BaJAN, informačné technologie,BAJANIT s.r.o., nám. | 46197168 | 115.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1322012 | 11.6.2012 | servisné práce na objekte vodojem 100 m3 | W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 307.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 52012 | 11.6.2012 | sieťky proti hmyzu | Karol Sekelský - AKALA, ul. Letná, Stará Ľubovňa | 31003559 | 45.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012037 | 4.10.2012 | služby - servis počítačov - september | BAJAN, informačné technologie, BAJANIT s.r.o., Nám | 46197168 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1033518202 | 11.6.2012 | služby mobil | Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra | 35848863 | 46.26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20131271 | 10.5.2013 | služby spojené so zberom, triedením a úpravou odpadu | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 209.45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20115684 | 19.3.2012 | služby spojené so zberom, triedením,
úpravou odpadu a prepravnými nákladmi za IV. Q 2011 |
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 167.22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1050829938 | 10.5.2013 | služby telefónne - mobil | Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra | 35848863 | 45.50 EUR |