Verejný register odberateľských vzťahov
Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 150010 | 19.1.2015 | Všeobecný materiál - kancelársky | COMCAS, s.r.o. | 36494721 | 159.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 150009 | 9.1.2015 | Systémová podpora - Doména | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 79.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 150008 | 19.1.2015 | Obnova obecného úradu | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 2,230.02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 150006 | 30.1.2015 | Všeobecný materiál | JSM INVEST, s.r.o. | 44873140 | 119.41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 150002 | 11.2.2015 | Všeobecný materiál | Ivan Cuprák - KARPO | 35448326 | 78.61 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 149036 | 7.5.2019 | Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR | DPO SR | 1,400.00 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 148009 | 20.3.2018 | Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 1,400.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 147458 | 27.6.2017 | Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 1,400.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 1473/2020 | 21.12.2020 | Zmluva o poskytnutí dotácie | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR | 50349287 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 1424 444 | 25.3.2024 | Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DHZ SR | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 1423463 | 3.5.2023 | Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DHZ SR | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 1421 595 | 19.5.2021 | Zmluva o poskytnutí dotácie | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | |
Detail | Faktúra došlá | 142012 | 15.5.2012 | pretláčanie kanalizácie v ZŠ s MŠ a na obecnom úrade | Milan Benko, Tehelná 464/3, Stará Ľubovňa | 44924577 | 231.82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1410097 | 9.2.2015 | Všeobecný materiál | GP - TRANS, spol.s.r.o. | 36516732 | 363.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14062013 | 7.8.2013 | elektroinštalačné práce, oprava a údržba
verejného osvetlenia obce |
Martin Kyseľa, Plavnica 69 | 41571797 | 217.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/§50j/2011 | 31.3.2011 | Realizácia opatrení na ochranu pred povodňami | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | 37937740 | |
Detail | Faktúra došlá | 1322012 | 11.6.2012 | servisné práce na objekte vodojem 100 m3 | W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 307.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1316108490 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | CAMEA COMPUTER SYSTEMS | 104.10 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 13122014 | 13.12.2014 | Zmluva o likvidácii biologických aeróbne stabilizovaných kalov z ČOV | Roľnícke družstvo v Plavnici | 00204407 | |
Detail | Faktúra došlá | 1311026 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | MK hlas s.r.o. | 154.00 EUR |